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烟台市建立“财审联动”机制,强化对政府采购最大化监管

发布时间:2023-09-15 来源:齐鲁晚报网

烟台市人民政府新闻办公室召开新闻发布会,发布烟台市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计有关情况。会上,有记者提问:针对市级各部门单位在财务管理中存在的问题,审计做了哪些工作?对此,烟台市审计局财政科科长张勇作出回答。 

  张勇介绍,在今年的部门预算执行审计工作中,烟台市审计局围绕各级党委、政府中心工作,以预算执行为主线,紧盯部门预算的完整性、规范性、真实性,扎实做好部门预算执行审计常态化“经济体验”工作。聚焦预算编制、预算执行、预算绩效管理、资产管理、政府采购、内控制度等方面突出问题,落实中央八项规定精神、政府“过紧日子”要求,促进各部门规范预算编制,强化绩效管理。本次重点审计了11个市级部门及所属25家单位,同时运用数据分析、现场核查等方式,对市级部门预算执行中存在的疑点问题进行重点延伸,涉及65个市级部门及所属105家单位。

  紧盯部门资金绩效,促进“花钱更规范”。烟台市审计局持续关注部门预算资金安排使用和预算绩效管理的规范性。审计发现,事前绩效评估、绩效目标管理和评价结果运用等方面还存在薄弱环节。针对问题,烟台市审计局将与财政部门形成监督合力,压紧压实部门主体责任,促进部门单位提高财政管理水平,同时强化绩效激励约束作用,健全以绩效为导向的预算分配体系,大力削减低效无效支出,切实提高资金使用效益。

  聚焦政府采购和政府购买服务,促进“管理更严格”。为进一步压实采购人履约验收主体责任,切实提高政府采购项目履约验收质效,烟台市审计局协同财政部门建立以“计划共商、信息共享、成果共用、整改共抓”为主要内容的“财审联动”机制,组织开展项目抽检,聚焦政府采购重点领域和关键环节,关注采购项目资金绩效、履约验收程序规范性和真实性等内容,强化对政府采购“最后一公里”的有效监管,实现监督效能最大化。

  立足部门财务管理,促进“水平更提升”。政府部门的财务管理质量和管理水平,直接关系本部门的运行效率,关系节约型政府建设和全市经济高质量发展。本次审计发现,少数部门在会计账务核算、内控管理等方面仍存在基础性问题。针对这一情况,烟台市审计局以审计建议的方式督促相关部门严格按规定建立、健全单位内部财务管理监督机制,严格执行财务制度和财经纪律,进一步提升单位财务管理水平,将部门财务风险降到最低。

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